Операції із засновниками: Позики. Дивіденди . Вихід учасника. Інвестиції. Оптимізація | Податковий блог
Довідки за телефоном: +38 067 670 35 90 kavynm@gmail.com

Два вебінари по 2,5 год.

Формат: онлайн трансляція + відеозапис

Час проведення: з 15:00 по 17:30

Лектор: Мар’яна Кавин

 Участь у вебінарах буде корисна:

бухгалтерам, головним бухгалтерам, фінансовим директорам, керівникам підрозділів, засновникам підприємств, аудиторам , ревізорам

Мета участі:

ознайомитись з існуючими правилами оподаткування дивідендів, вивчення податкових наслідків для товариства виходу учасників, а також внески в статутний капітал іншого підприємства. Участь у вебінарах допоможе бухгалтеру бути в курсі важливого , а засновнику прийняти зважене та  оптимальне рішення

Дні проведення вебінарів:

 

Вебінар 1 – 09.12.2019;

Вебінар 2 – 29.01.2020;

Лектор: Мар’яна Кавин

Практикуючий бухгалтер та податковий консультант з 1998 р.

Сертифікати: САР, СІРА, АССА DipIFR, IFA-внутрішній аудит

Програма вебінарів

Перша практика застосування Закону про Товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю:

ВЕБІНАР 1

1. Значні правочини – як правильно порахувати та закрити рік

  • як врахувати усі операції, що впливають на фінансовий результат

  • розрахунок суми чистої вартості активу

  • ризики у разі відсутності згоди засновників на вчинення правочину

  • розрахунок дозволеної “межі”

  • обмеження по статуту та обмеження по закону

  • зразок документів – бухгалтерська довідка та рішення засновників про надання згоди

2. Нарахування та виплата дивідендів

  • Як бухгалтеру  “донести” власнику про фінансовий результат та суму, що може бути розподілена на дивіденди

  • коли дата виплати дивідендів має значення

  • як часто можна виплачувати дивіденди та які підтвердні документи при цьому потрібно оформити. Зразок протоколу про виплату дивідендів

  • курсові різниці по нарахованим валютним дивідендам, що не виплачені

  • нюанси виплати дивідендів за минулі роки, зокрема у разі зміни складу учасників

  • чи можливо вплинути на суму, яка підлягає розподілу у вигляді дивідендів ? Практичні та законні інструменти, приклади з практики.

  • чи потрібно додатково звітуватися тому, хто отримав дивіденди.

  • відображення дивідендів у бухобліку – від нарахування до виплати на числових прикладах

  • заповнення звітності при виплаті дивідендів – додаток ПН декларації з податку на прибуток, Податковий розрахунок  1 ДФ

  • оподаткування дивідендів у залежності від системи оподаткування ( спрощена чи загальна система) 

  • якщо засновник  – юридична особа, фізична особа, резидент , нерезидент – особливості та нюанси всіх можливих випадків

  • податок на репатріацію при виплаті дивідендів нерезиденту

  • особливості застосування конвенції про уникнення подвійного оподаткування

  • дивіденди в інвалюті – особливості

  • реінвестиція дивідендів – як скористатися пільгою та при цьому не заплатити штраф

  • дивіденди нараховані, але не виплачені – податкові наслідки

ВЕБІНАР 2

1. Позики засновника

1.1. юридичні моменти- обмеження по сумі, строках надання та повернення, коли виникає сумнівність та безнадійність

1.2. отримана від засновника поворотна фінансова допомога :

  • у яких випадках позика дисконтується, алгоритм розрахунку , бухоблік та податкові наслідки, листи контролерів та судова практика

  • позика не повернута у строк, передбачений договором – які наслідки для оподаткування

  • чим загрожують значні суми внесених засновниками позик

  • позика у валюті – курсові різниці . Погляд фіскалів на ситуацію  у листах, коментар до них

  • податкові наслідки отримання поворотної фінансової допомоги у залежності від системи оподаткування підприємства

1.3. надана засновнику поворотна фінансова допомога:

  •  особливості обліку та податкові наслідки при порушенні строків повернення

  • варіанти закриття заборгованості – сумнівна та безнадійна заборгованість.

2. Облік інвестицій:

  • Внески в статутний капітал іншого підприємства – облік інвестицій та вплив на податок на прибуток

  • бухоблік та податкові наслідки на податок на прибуток

  • відображення в декларації з податку на прибуток та додатку РІ

  • числовий приклад розрахунку

3. Вихід учасника з товариства

  • як розрахувати частку, що належить учаснику

  • засновник вийшов, а частку залишив – які податкові наслідки

  • продаж частки по номіналу- податкові наслідки та ризики

  • вихід учасника та продаж частки у листах контролюючих органів

Вартість

Що входить у вартість:

 

  • конспект, слайди та зразки документів, які  надсилаються за 24 години ДО початку кожного вебінару;

  • відповіді на запитання учасників вебінару , по темі  вебінару;

  • відеозапис, який надсилається кожному учаснику  протягом 3-ох днів після завершення заходу.

вартість: 994 грн.

Відповіді на запитання отримають УСІ учасники вебінару:

Формат проведення вебінару передбачає можливість учасників заходу поставити своє питання лектору напередодні вебінару. Найкраще це зробити у строк до 26.11.2019 року. У цьому випадку лектор надасть відповіді на усі раніше поставлені запитання під час вебінару.

Питання учасників, що будуть озвучені у чаті- відповіді отримають під час вебінару або безпосередньо після проведення вебінару у строк до 3-ох днів.

До початку вебінарів залишилось:

День(и)

:

Година(и)

:

Хвилин(и)

:

Секунд(и)

Залишилися запитання?

Телефонуйте  067 670 35 90 або пишіть на office@kavynm.com